Ultima modifica: 15 Marzo 2018

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15 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 2017 57 del 05/12/2017

CIG:Z70211BA63Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 2017 57 del 05/12/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 2484.00Data di effettivo inizio:21/12/2017Data di ultimazione:21/12/2017Importo delle somme liquidate:2017: 2484.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti ONDA BLU SOCIETA’ COOP. SPORTIVA DILET. 00818850257 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariONDA BLU SOCIETA’ COOP. SPORTIVA DILET.00818850257 – IT

15 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 24/PA del 28/03/2017

CIG:Z6F1DF7672Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 24/PA del 28/03/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1630.00Data di effettivo inizio:06/04/2017Data di ultimazione:19/02/2018Importo delle somme liquidate:2018: 1630.00Anno di riferimento:2017 – 2018Elenco degli operatori partecipanti ECOSTUDIO AMBIENTES.R.L. 00837100254 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariECOSTUDIO AMBIENTES.R.L.00837100254 – IT

15 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 26/PA del 30/05/2017

CIG:Z6E1BE2128Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 26/PA del 30/05/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 808.00Data di effettivo inizio:07/06/2017Data di ultimazione:26/06/2017Importo delle somme liquidate:2017: 808.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti MAZAROL SOC. COOPERATIVA s.c.a.rl. 00965410251 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariMAZAROL SOC. COOPERATIVA s.c.a.rl.00965410251 – IT

15 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 21/T/2 del 26/04/2017

CIG:Z6E1BDC6F4Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 21/T/2 del 26/04/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 220.00Data di effettivo inizio:29/04/2017Data di ultimazione:29/04/2017Importo delle somme liquidate:2017: 220.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti COMUNE DI MONTEBELLUNA 00471230268 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCOMUNE DI MONTEBELLUNA00471230268 – IT

15 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 26/5 del 16/05/2017

CIG:Z6B1E15DA4Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 26/5 del 16/05/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 514.00Data di effettivo inizio:26/06/2017Data di ultimazione:26/06/2017Importo delle somme liquidate:2017: 514.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti BUTTERFLY ARC SRL 01373070281 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBUTTERFLY ARC SRL01373070281 – IT

15 Marzo 18 Gara

Pagamento Fattura n. 45/PA del 30/04/2017

CIG:Z691DE5492Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento Fattura n. 45/PA del 30/04/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 200.00Data di effettivo inizio:20/05/2017Data di ultimazione:20/05/2017Importo delle somme liquidate:2017: 200.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI GARBIN SRL 00648390250 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI GARBIN SRL00648390250 – IT

15 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 2 PA del 13/02/2017

CIG:Z691DA8406Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 2 PA del 13/02/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 2235.84Data di effettivo inizio:28/03/2017Data di ultimazione:06/04/2017Importo delle somme liquidate:2017: 2235.84Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti DE BORTOLI ORNELLA 00242620250 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDE BORTOLI ORNELLA00242620250 – IT

15 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 2017 13 del 06/04/2017

CIG:Z691CB6EF0Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 2017 13 del 06/04/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 2511.00Data di effettivo inizio:13/04/2017Data di ultimazione:13/04/2017Importo delle somme liquidate:2017: 2511.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti ONDA BLU SOCIETA’ COOP. SPORTIVA DILET. 00818850257 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariONDA BLU SOCIETA’ COOP. SPORTIVA DILET.00818850257 – IT

15 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 98/PA del 17/11/2017

CIG:Z68207C6EFStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 98/PA del 17/11/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 588.18Data di effettivo inizio:21/12/2017Data di ultimazione:21/12/2017Importo delle somme liquidate:2017: 588.18Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI SBIZZERA 00935790253 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI SBIZZERA00935790253 – IT

15 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 8020 del 27/03/2017

CIG:Z681CD0E63Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 8020 del 27/03/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1732.11Data di effettivo inizio:26/04/2017Data di ultimazione:31/05/2017Importo delle somme liquidate:2017: 1732.11Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti STELLA ALPINA snc di SCQUIZZATO GRAZIANO & C. 00807420252 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariSTELLA ALPINA snc di SCQUIZZATO GRAZIANO &    »