Ultima modifica: 16 Marzo 2018

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16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n.7/2017 del 05/04/2017

CIG:ZE91E19045Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n.7/2017 del 05/04/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 230.80Data di effettivo inizio:26/04/2017Data di ultimazione:26/04/2017Importo delle somme liquidate:2017: 230.80Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti LUANA SBARDELLOTTO 01179210255 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariLUANA SBARDELLOTTO01179210255 – IT

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 194 del 15/12/2017

CIG:ZE820F7CCDStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 194 del 15/12/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 489.00Data di effettivo inizio:21/12/2017Data di ultimazione:21/12/2017Importo delle somme liquidate:Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI BARATTO SRL 00254020266 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI BARATTO SRL00254020266 – IT

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 194 del 15/12/2017

CIG:ZE81D7CEBFStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 194 del 15/12/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 162.90Data di effettivo inizio:28/03/2017Data di ultimazione:28/03/2017Importo delle somme liquidate:2017: 162.90Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti L’UFFICIO STILE S.R.L. 00724370259 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariL’UFFICIO STILE S.R.L.00724370259 – IT

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 92 del 07/03/2017

CIG:ZE81D6DA9CStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 92 del 07/03/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 198.00Data di effettivo inizio:28/03/2017Data di ultimazione:28/03/2017Importo delle somme liquidate:2017: 198.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti LINEA DOMBRA SRL SOC UNIPERSONALE 03746800261 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariLINEA DOMBRA SRL SOC UNIPERSONALE03746800261 – IT

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 21/PA del 31/03/2017

CIG:ZE51D3CF4FStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 21/PA del 31/03/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1148.19Data di effettivo inizio:29/04/2017Data di ultimazione:26/06/2017Importo delle somme liquidate:2017: 1148.19Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI SBIZZERA 00935790253 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI SBIZZERA00935790253 – IT

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 00784/17 DEL 07/03/2017

CIG:ZE41DACB6AStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 00784/17 DEL 07/03/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 70.00Data di effettivo inizio:28/03/2017Data di ultimazione:28/03/2017Importo delle somme liquidate:2017: 70.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariEUROEDIZIONI TORINO SRL07009890018 – IT

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n EACC000120 del 28/04/2017

CIG:ZE31E46338Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n EACC000120 del 28/04/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 40.66Data di effettivo inizio:20/05/2017Data di ultimazione:20/05/2017Importo delle somme liquidate:2017: 40.66Anno di riferimento:2017 – 2018Elenco degli operatori partecipanti ERREBI SAS DI ANTONETTI A. & C. 00653840256 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariERREBI SAS DI ANTONETTI A. &    »

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 10/PA del 14/02/2017

CIG:ZE31CE9278Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 10/PA del 14/02/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 589.09Data di effettivo inizio:16/02/2017Data di ultimazione:16/02/2017Importo delle somme liquidate:2017: 589.09Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI GARBIN SRL 00648390250 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI GARBIN SRL00648390250 – IT

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n.76/E del 14/12/2016

CIG:ZE11C25A3CStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n.76/E del 14/12/2016Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 2952.40Data di effettivo inizio:30/12/2016Data di ultimazione:30/12/2016Importo delle somme liquidate:2016: 2420.00Anno di riferimento:2016Elenco degli operatori partecipanti EUROLINES & TEXNE snc 01069960258 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariEUROLINES & TEXNE snc01069960258 – IT

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 000007/PB del 28/02/2017

CIG:ZE01D7029DStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 000007/PB del 28/02/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 79.64Data di effettivo inizio:28/03/2017Data di ultimazione:28/03/2017Importo delle somme liquidate:2017: 79.64Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti DOLOMITIBUS SPA 00057190258 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDOLOMITIBUS SPA00057190258 – IT