Ultima modifica: 16 Marzo 2018

2017

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 21/PA del 31/03/2017

CIG:ZE51D3CF4FStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 21/PA del 31/03/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1148.19Data di effettivo inizio:29/04/2017Data di ultimazione:26/06/2017Importo delle somme liquidate:2017: 1148.19Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI SBIZZERA 00935790253 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI SBIZZERA00935790253 – IT

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 00784/17 DEL 07/03/2017

CIG:ZE41DACB6AStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 00784/17 DEL 07/03/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 70.00Data di effettivo inizio:28/03/2017Data di ultimazione:28/03/2017Importo delle somme liquidate:2017: 70.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariEUROEDIZIONI TORINO SRL07009890018 – IT

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n EACC000120 del 28/04/2017

CIG:ZE31E46338Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n EACC000120 del 28/04/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 40.66Data di effettivo inizio:20/05/2017Data di ultimazione:20/05/2017Importo delle somme liquidate:2017: 40.66Anno di riferimento:2017 – 2018Elenco degli operatori partecipanti ERREBI SAS DI ANTONETTI A. & C. 00653840256 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariERREBI SAS DI ANTONETTI A. &    »

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 10/PA del 14/02/2017

CIG:ZE31CE9278Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 10/PA del 14/02/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 589.09Data di effettivo inizio:16/02/2017Data di ultimazione:16/02/2017Importo delle somme liquidate:2017: 589.09Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI GARBIN SRL 00648390250 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI GARBIN SRL00648390250 – IT

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 000007/PB del 28/02/2017

CIG:ZE01D7029DStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 000007/PB del 28/02/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 79.64Data di effettivo inizio:28/03/2017Data di ultimazione:28/03/2017Importo delle somme liquidate:2017: 79.64Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti DOLOMITIBUS SPA 00057190258 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDOLOMITIBUS SPA00057190258 – IT

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 000013/PA del 28/02/2017

CIG:ZDF1D5DC34Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 000013/PA del 28/02/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 463.47Data di effettivo inizio:26/04/2017Data di ultimazione:26/04/2017Importo delle somme liquidate:2017: 463.47Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti WALCAM 02330830262 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariWALCAM02330830262 – IT

16 Marzo 18 Gara

Fattura n. 82/PA del 30/11/2016

CIG:ZDE1BFFA84Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Fattura n. 82/PA del 30/11/2016Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 144.00Data di effettivo inizio:30/12/2016Data di ultimazione:30/12/2016Importo delle somme liquidate:2016: 130.91Anno di riferimento:2016 – 2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI SBIZZERA 00935790253 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI SBIZZERA00935790253 – IT

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 000013/PB del 24/03/2017

CIG:ZDB1DB3CAFStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 000013/PB del 24/03/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 229.09Data di effettivo inizio:06/04/2017Data di ultimazione:06/04/2017Importo delle somme liquidate:2017: 229.09Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti DOLOMITIBUS SPA 00057190258 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDOLOMITIBUS SPA00057190258 – IT

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. V3-4651 del 22/02/2017

CIG:ZD61C33FA4Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. V3-4651 del 22/02/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 348.53Data di effettivo inizio:28/03/2017Data di ultimazione:28/03/2017Importo delle somme liquidate:2017: 348.53Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti Borgione Centro Didattico 02027040019 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariBorgione Centro Didattico02027040019 – IT

16 Marzo 18 Gara

Pagamento fattura n. 000290/PA del 03/03/2017

CIG:ZD61C1D2E8Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 000290/PA del 03/03/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1958.70Data di effettivo inizio:28/03/2017Data di ultimazione:19/02/2018Importo delle somme liquidate:2017: 1958.70Anno di riferimento:2017 – 2018Elenco degli operatori partecipanti L’UFFICIO STILE S.R.L. 00724370259 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariL’UFFICIO STILE S.R.L.00724370259 – IT