Contratti 2014

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Personale scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FELTRE - - FELTRE
Aggiornato al 26.01.2015
URL originale: https://www.comprensivofeltre.edu.it/avcp/2014/gare2014.xml

Bandi di gara - 2014
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Reintegro minute spese 300,00 300,00 17/12/2014
17/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DECET ELIANA (DCTLNE52C64I626D)
Aggiudicatari:
DECET ELIANA (DCTLNE52C64I626D)
Pagamento Fattura n.25/E del 04/12/2014. Acquisto proiettore ACER X1383WH DLP per Scuola Media Rocca. 344,00 344,00 05/12/2014
05/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROLINE & TEXNE snc (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINE & TEXNE snc (01069960258)
Pagamento Fattura n. 24 /PA del 15/12/2014. Uscita didattica Diga del Vajont Scuola Madia 15/12/2014. 244,55 244,55 19/12/2014
19/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MONEGO - Autoservizi (MNGLCU72E12D530G)
Aggiudicatari:
MONEGO - Autoservizi (MNGLCU72E12D530G)
Saldo fattura n. 7/PA per trasporto alunni scuola media. Feltre-Rasai 04/10/2014 72,72 72,72 13/10/2014
13/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GARBIN AUTOSERVIZI (00648390250)
Aggiudicatari:
GARBIN AUTOSERVIZI (00648390250)
Pagamento Fattura n.2614005631 del 25/09/2014. Acquisto timbro ufficiale Istituto Comprensivo: 230,80 230,80 06/11/2014
06/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00399810589)
Aggiudicatari:
ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00399810589)
Saldo fattura n. 53/PA del 08/10/2014. Recupero unificazione dati, installazione a seguito dimensionamento scolastico. 630,00 630,00 10/10/2014
10/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267)
Aggiudicatari:
ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267)
Saldo Fattura n. 8714133370 del 19/11/2014. Saldo spese postali mesi di giugno e luglio Circolo Didattico e S.M. Rocca. Conto di credito n. 31433492-001. 2,00 2,00 18/12/2014
18/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITAL. SPA - GESTIONE ANT. E DEP. BL (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITAL. SPA - GESTIONE ANT. E DEP. BL (97103880585)
Pagamento Fattura n.8714133370 del 19/11/2014. Saldo spese postali mesi di giugno e luglio Circolo Didattico e S.M. Rocca. Conto di credito n. 31433492-001. 102,90 102,90 24/11/2014
23/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITAL. SPA - GESTIONE ANT. E DEP. BL (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITAL. SPA - GESTIONE ANT. E DEP. BL (97103880585)
Pagamento Fattura n.3/PA del 11/11/2014. Uscita Primaria Farra - Sospirolo. 304,00 304,00 14/11/2014
14/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SBIZZERA (00935790253)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SBIZZERA (00935790253)
Saldo fattura n. 52/PA del 08/10/2014. Acquisto programmi Alunni Web e Bilancio Web. 300,00 300,00 10/10/2014
10/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267)
Aggiudicatari:
ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267)
Pagamento Fattura n. EACC000033 del 31/10/2014. Spesa per noleggio fotocopiatori. 1.574,00 1.574,00 03/11/2014
03/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ERREBI SAS DI ANTONETTI A. & C. (00653840256)
Aggiudicatari:
ERREBI SAS DI ANTONETTI A. & C. (00653840256)
Saldo fattura n. 79/PA del 20/10/2014. Manutenzione archivi. 150,00 150,00 27/10/2014
27/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267)
Aggiudicatari:
ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267)
Fornitura libri biblioteca Scuola Media Rocca. Pagamento Fattura n.PA0004 del 12/11/2014 841,59 841,59 24/11/2014
24/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGORA`- LIBRERIA EDITRICE - SRL (00942950254)
Aggiudicatari:
AGORA`- LIBRERIA EDITRICE - SRL (00942950254)
Pagamento Fattura n.21/E del 24/11/2014 - Acquisto proiettore ACER X1273 per Scuola Media. 280,00 280,00 27/11/2014
27/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EUROLINE & TEXNE snc (01069960258)
Aggiudicatari:
EUROLINE & TEXNE snc (01069960258)
Pagamento Fattura n.2014 1 del 25/11/2014. Corso di nuoto scuola primaria di Mugnai a.s. 2014/2015. 2.659,50 2.659,50 04/12/2014
04/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOC.COOP. DI SERVIZI A R.L. ONDABLU (00818850257)
Aggiudicatari:
SOC.COOP. DI SERVIZI A R.L. ONDABLU (00818850257)
Pagamento Fattura n.1594 del 10/11/2014. Acquisto libri per alunni diversamente abili. 481,58 481,58 17/11/2014
17/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01641790702)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01641790702)
Saldo fattura n. 2/PA del 11/10/2014. Fornitura libri di testo per comodato d'uso a.s. 2014/2015. 2.298,92 2.298,92 16/10/2014
16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LIBRERIA ATHENA (DBRFNC56L23B006O)
Aggiudicatari:
LIBRERIA ATHENA (DBRFNC56L23B006O)
Pagamento Fattura n.V3-11312 del 12/12/2014. Acquisto materiale per i plessi di scuola primaria e scuola dell'infanzia (avanzo 2013/2014). 2.222,82 2.222,82 20/12/2014
20/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.14/PA del 31/10/2014. Saldo spese trasporto corso nuoto primaria Mugnai. 1.374,55 1.374,55 05/11/2014
05/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GARBIN AUTOSERVIZI (00648390250)
Aggiudicatari:
GARBIN AUTOSERVIZI (00648390250)
Totali Numero Lotti: 19 14.413,93 14.413,93
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